公告本公司取得会计师内部控制制度审查报告日期內容104.09.091. 事實發生日:103/06/272. 發生緣由:103年股東常會重要決議事項公告1.取得会计师「内部控制项目审查报告」日期:104/09/092.委请会计师执行内部控制项目审查日期:103/07/01~104/06/303.委请会计师执行内部控制项目审查之缘由:因应本公司上柜申请作业需求4.申报公告「内部控制项目审查报告」内容之日期:104/09/095.其他应叙明事项:无 关闭此页